上海医药内部审计新办法_审计质量论文

上海医药内部审计新办法_审计质量论文

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上海医药(集团)总公司为加强对整个经济运行过程的监控,确保经济增长的有效性,全面提高经济运行的质量,最近组建了审计室,并推出了加强内部审计的五大举措。

——调整年报审计的委托程序和付款方式。按照“谁出资,谁委托”的原则,1999年上海医药(集团)总公司所属全资子公司的年报审计,全部由该总公司审计室统一委托中介审计机构,代收、集中付款。在此基础上,要求中介审计机构结合1998年度会计报表的审计,查清各企业历年遗留的潜亏情况,予以冻结,并结合以后年度的预算,逐步消化,坚决制止新的潜亏产生。1999年起,向内部与中介同步审计的要求推进。

——对重点原材料进行采购成本跟踪监控。先把一部分量大面广的重点原材料跟踪对象汇总比较后,将信息反馈给有关企业,通过配合上海医药(集团)总公司低成本竞争战略的实施,同时促进业内配套,并推动物资采购的集约化进程。

——长期投资的调研。目的是协助和推进各企业的长期投资核算和投资项目的管理,确保长期投资的安全性和有效性。

——重点固定资产投资项目的审价工作。鉴于高估冒算的情况比较普遍,采用对重点审计委托集中及中介机构前期介入的方法,从预概算入手,实行全过程监控。

——会计秩序的整顿。在审计建议的基础上,将重点对整改措施执行情况跟踪审计,以健全和完善企业的规章制度,促使规范运作,对严重违规和重复违规的,将采用黄牌警告,以此来加强整顿会计秩序的力度。

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