• 刍议现代企业内部会计控制制度的完善论文_李景礼

    刍议现代企业内部会计控制制度的完善论文_李景礼

    李景礼天津财经大学国际经济与贸易系在职研究生摘要:内部会计控制是企业内部控制的重要组成部分,它在单位内部管理中起到举足轻重的作用,有效的内部会计控制可以有效预防单位内部的职业犯...
  • 商业银行内部控制的现状与存在问题论文_曹晨

    商业银行内部控制的现状与存在问题论文_曹晨

    曹晨天津财经大学企业管理专业在职研究生摘要:本文通过对内部控制的研究,从而认识到只有完善银行的内部控制,才能有效的防范各种风险,才能让银行业更平稳上升的运行。关键词:商业银行;...
  • 浅谈我国商业银行经营风险现状及防控对策论文_胡雪颖

    浅谈我国商业银行经营风险现状及防控对策论文_胡雪颖

    胡雪颖天津财经大学金融学专业在职研究生摘要:本文首先阐述金融风险产生的背景,在这样的认识基础上,分析我国商业银行业所面临的来自各方面的竞争压力,寻找加强金融监管,保证金融的良性...
  • 行政事业单位内部控制及内部控制审计存在的问题及对策论文_王胜萍

    行政事业单位内部控制及内部控制审计存在的问题及对策论文_王胜萍

    王胜萍天津财经大学会计学专业在职研究生和平区市容和园林管理委员会摘要:本文结合行政事业单位的特点,从内部控制及内部控制审计存在的问题及提出的应对措施进行探讨,旨在提高行政事业单...
  • 浅析民营企业管理内部控制论文_刘兰

    浅析民营企业管理内部控制论文_刘兰

    刘兰四川西星电力科技咨询有限公司四川省成都市610000摘要:内部控制贯穿于企业经营管理活动的各个环节,加强对民营企业内部控制的研究,促进民营企业建立起完善的内部控制制度,对增...
  • 浅析公司财会内部控制存在的问题及对策论文_朱艾艾

    浅析公司财会内部控制存在的问题及对策论文_朱艾艾

    朱艾艾广东电白建设集团有限公司广东茂名525000摘要:本文主要从企业内部会计控制存在的问题、建立健全的企业财会内部控制制度的重要性、解决公司财会内部控制存在问题的对策这几个方...
  • 信息化管理在建筑管理中的应用论文_谢政

    信息化管理在建筑管理中的应用论文_谢政

    谢政中国机械进出口(集团)有限公司100037摘要:在全球经济一体化的大背景下,信息化管理已经成为建筑领域提升管理效能,促进管理规范化、标准化的必要模式。在本文中主要探讨了信息...
  • 制度基础审计的缺陷与完善--基于风险审计的应用_审计风险论文

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    制度基础审计的缺陷及改进——风险基础审计的运用,本文主要内容关键词为:基础论文,缺陷论文,风险论文,制度论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。近年来...
  • 系统审计与风险导向审计的比较与认识_风险导向审计论文

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    系统导向审计与风险导向审计的比较及认识,本文主要内容关键词为:导向论文,风险论文,系统论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一、系统导向审计的概念、...
  • 注册会计师审计失败原因分析--一份调查报告的启示_审计计划论文

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    CPA审计失败的原因分析———份调查报告的启示,本文主要内容关键词为:调查报告论文,启示论文,原因论文,CPA论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。...
  • 定向审计方法研究_审计方法论文

    定向审计方法研究_审计方法论文

    导向审计方法研究,本文主要内容关键词为:导向论文,方法论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。所谓导向审计方法是指以审信息需求者的要求为基点,以一定的...
  • 浅谈符合性检验的概念_符合性测试论文

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    浅谈符合性测试的概念,本文主要内容关键词为:浅谈论文,概念论文,测试论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。符合性测试其表述可分为二类:第一类以注册会...
  • 内部控制框架的组成部分_内部控制论文

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    内部控制框架的组成部分,本文主要内容关键词为:组成部分论文,内部控制论文,框架论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。一个内部控制的框架,主要由四个部...
  • 现代企业制度下内部审计组织模式的最佳选择--审计委员会制度_审计委员会论文

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  • 企业内部控制审计的基本方法_内部控制论文

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    企业内部控制审计的基本方法,本文主要内容关键词为:内部控制论文,方法论文,企业论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。(一)调查和描述内部控制1、调查...
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